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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 3.567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.359.854

Retención DNCP
₲ 12.582
Retención IVA
₲ 97.282
Retención Renta
₲ 97.282
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-186600
Monto Contrato
₲ 58.718.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.604.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.604.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373078
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos y ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado