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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002917
Monto de la Factura
₲ 2.441.270
Nro. Solicitud de Transferencia
42287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.603

Retención DNCP
₲ 8.700
Retención IVA
₲ 66.580
Retención Renta
₲ 44.387
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115217
Monto Contrato
₲ 14.511.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.047.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.047.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina DAF 314
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4