Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000735 | ₲ 1.447.500 | ₲ 1.442.236 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000711 | ₲ 1.453.200 | ₲ 1.447.916 | 01-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000662 | ₲ 1.442.500 | ₲ 1.437.255 | 15-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000641 | ₲ 1.222.500 | ₲ 1.218.055 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000611 | ₲ 3.355.000 | ₲ 3.190.544 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000535 | ₲ 2.387.500 | ₲ 2.270.469 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |