Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392177 | 001-001-0002900 | ₲ 750.000 | ₲ 746.591 | 14-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392177 | 001-001-0002852 | ₲ 4.200.000 | ₲ 3.952.391 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392177 | 001-001-0002838 | ₲ 7.350.000 | ₲ 6.916.683 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392177 | 001-001-0002819 | ₲ 2.322.000 | ₲ 2.185.108 | 14-09-2021 | Ver Detalle del Pago |