Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404224 | 001-002-0003497 | ₲ 1.849.770 | ₲ 1.790.914 | 13-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404224 | 001-002-0003571 | ₲ 146.034.400 | ₲ 137.425.009 | 15-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404224 | 001-002-0003554 | ₲ 146.034.400 | ₲ 137.425.009 | 15-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404224 | 001-002-0003552 | ₲ 1.136.286.090 | ₲ 1.069.296.859 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404224 | 001-002-0003546 | ₲ 201.196.130 | ₲ 189.334.704 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404224 | 001-002-0003509 | ₲ 31.138.730 | ₲ 29.302.961 | 15-09-2022 | Ver Detalle del Pago |