Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439668 | 001-001-0000464 | ₲ 37.326.958 | ₲ 34.788.725 | 12-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439668 | 001-001-0000461 | ₲ 51.367.352 | ₲ 47.874.371 | 08-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439668 | 001-001-0000334 | ₲ 99.199.890 | ₲ 92.454.297 | 05-07-2024 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 439668 | 001-001-0000333 | ₲ 34.056.039 | ₲ 31.740.228 | 05-07-2024 | Ver Detalle del Pago |