Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0000013 ₲ 113.724.000 ₲ 105.990.768 15-12-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0010112 ₲ 114.192.000 ₲ 107.459.864 08-11-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0009102 ₲ 115.596.000 ₲ 108.781.091 09-10-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0008113 ₲ 115.596.000 ₲ 108.781.091 12-09-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0007191 ₲ 115.596.000 ₲ 108.781.091 09-08-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0006256 ₲ 115.596.000 ₲ 108.781.091 07-07-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0005332 ₲ 116.532.000 ₲ 109.661.910 08-06-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0004479 ₲ 116.532.000 ₲ 109.661.910 16-05-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0003497 ₲ 119.340.000 ₲ 112.304.365 28-04-2023 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 393564 006-008-0002647 ₲ 119.340.000 ₲ 112.304.365 10-04-2023 Ver Detalle del Pago
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